Als Kassenwart für unseren kleinen Sportverein ( 95 Mitglieder ) mache ich die Buchhaltung mit der Software SPG-Fibu ( von der KSK ) und verwende hier den Kontenrahmen großer Verein.
Nun habe ich die Buchungen des lfd. Jahres mit dem Programm erfasst und bei Umsätzen die MWST und bei gebuchten Eingangsrechnungen die VSt. entspr. berücksichtigt bzw. gebucht.
In der Bilanz werden die Steuern als Sonst. Forder. ( VST ) bzw. Sonst. Vbk. ( USt ) dargestellt.
Eine USt. Meldung brauchen wir allerdings nocht nicht abgeben, da wir unter die Freigrenzen fallen ( nocht ).
Nun ist meine Frage, wie buche ich die UST bzw. VST richtigerweise aus zum Jahresende, da es ja keine UST-Zahllast gegenüber dem Finanzamt gibt?
Muß ich die Vorsteuer mit einem Kostenkonto gegenbuchen und die UST mit einem Ertragskonto gegenbuchen?
Gibt es hierfür extra Konten ( Verein !? ) oder wie lautet die korrekte Buchung oder bucht das Programm automatisch, wenn man ( in diesem Fall unnötigerweise ) die UST-Voranmeldung durchführt ?
Oder hätte ich gleich ohne MWST und VST buchen müssen ( Brutto wie Netto ) ? Wobei, man kennt ja die Umsätze des Vorjahres ( Grenze 17.500,- ), aber man weiß ja nicht unbedingt genau ob im lfd. Jahr die 50.000,- überschritten werden.
Hallo Raffaelo,
damit diese Buchungen zum Jahresschluss nicht anfallen, kann bei den betreffenden Kontonummern das Steuermerkmal entfernt werden. Dies geht über "Stammdaten-pflege-Sachkonten". Sollte dies schon geschehen sein, ist der Hinweis nur für weitere Leser gedacht.
MfG
G.E.